ELEMENTS FINANCIERS CLES DE LANNEE 2010 – Communique de presse –
Le chiffre daffaires du Groupe progresse de 4,3% entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010, pour sétablir pour la première fois à plus de 2 milliards deuros (2 038 millions deuros). Cette progression résulte de la combinaison du dynamisme de la roissance sous la marque Free et de leffet dilutif dAlice sur la période.
Le Groupe a très fortement amélioré ses principaux indicateurs de
rentabilité au cours de lannée 2010, grâce à la poursuite déconomies
déchelle sur son périmètre historique et au redressement
financier rapide dAlice.
(i) Périmètre historique : le Groupe a réussi à maintenir une croissance soutenue tout en améliorant sa rentabilité :
– une croissance organique du chiffre daffaires (+9%) entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010,
Chiffre daffaires à plus de 2 milliards deuros
Marge dEBITDA Groupe à plus de 39%
Hausse de 78% du résultat net record à 313 millions deuros
Signature dun contrat ditinérance 2G / 3G avec Orange
Progression de 33% du Free Cash Flow ADSL à 436 millions deuros
Intégration réussie dAlice avec une contribution positive de 83 millions deuros à lEBITDA du Groupe
– une marge dEBITDA record à plus de 40% et en progression de plus de
1,1 points entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010, grâce à
leffet vertueux de la poursuite du dégroupage et à lévolution
maîtrisée des principaux postes de charge.
(ii) Alice : lannée 2010 a été marquée par la poursuite du redressement financier rapide dAlice en raison :
– de leffet favorable sur lannée des mesures prises en 2009, notamment
au niveau des coûts de réseau, du système dinformation et des frais de
structure.
– du dégroupage des abonnés Alice dans les zones couvertes par le réseau
de Free, permettant ainsi de maximiser la marge brute générée par les
abonnés.
Ces différentes mesures ont permis à Alice davoir une contribution
positive à lEBITDA du Groupe de 83 millions deuros en 2010, contre 24
millions deuros lannée précédente. En 2010, Alice a eu un impact
relutif sur le résultat net et le Free Cash Flow du Groupe.
Désendettement rapide et structure financière solide :
Cette progression rapide de la rentabilité du Groupe sest accompagnée
dune très forte génération de trésorerie de lactivité ADSL. Ainsi, le
Groupe a généré 436 millions deuros de FCF ADSL sur lannée 2010
(contre 328 millions deuros un an plus tôt).
Ainsi, et malgré un plan dinvestissements volontariste (avec
lacquisition de la licence mobile pour plus de 240 millions deuros),
le Groupe a poursuivi son désendettement rapide en affichant un ratio
dendettement de 0,87x au 31 décembre 2010 contre plus de 2×1 lors de lacquisition dAlice en août 2008.
OBJECTIFS DU GROUPE
Fort de ses résultats, le Groupe souhaite poursuivre sa politique de croissance rentable et sest fixé les objectifs suivants :
– dans le cadre du déploiement de son réseau FTTH, le Groupe :
prévoit davoir environ 100 000 abonnés FTTH dici fin 2011; et
confirme son objectif de couvrir horizontalement 4 millions de foyers à fin 2012.
– dans le cadre du projet mobile :
couvrir 27% de la population française avec son propre réseau dici le mois de janvier 2012,
lancer une offre commerciale début 2012.
– un taux de dégroupage pour le Groupe supérieur à 90% à moyen terme ;
– afficher une part de marché Haut Débit fixe de 24%-25% à long terme.
– un Free Cash Flow ADSL cumulé de plus de 1,1 milliard deuros entre 2010 et 2012 (y compris
Alice) ;
– doublement du chiffre daffaires du Groupe à horizon 2015.
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